Bueno
Contacto | Sandra Violeta Chavez Paz | ||
Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
svchavez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | TUBO COBRE RIG M 1-1/4" 32mm X 20' 6.1 | Tipo Producto | |
División | TUBERIA RIGIDA | Código | 308745 |
Cantidad | 10 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-12-07 06:46:46 | Fecha Cierre | 2024-12-15 11:09:32 |
Tiempo Respuesta | 00:03:06 | Tiempo Solución | 8 04:19:40 |
Agente Creador | Araceli Nava Moreno | Agente Cerro | Mauricio Suarez |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Araceli Nava Moreno |
Se recibe correo de Sandra solicitando la cancelación de la factura, a petición del cliente, ya que nunca les dio cita pese a que estuvo presionando con la facturación de esa tubería.
El material se encuentra en el CEDIS Guadalajara |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212155945 |
Fecha de Compra | 2024-11-22 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | Recoleccion | Remision | Cedis Guadalajara |
Estado | JAL | ||
Municipio | ZAPOPAN | Colonia | LAS ALAMEDAS |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | AV PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN | ||
Referencias | Distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 226 A solicitud del Cliente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 16,030.58 | Falla Real | El cliente no quiso el producto | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831568894 | ENTREGADEV | 0840372734 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 0980440461 | Monto |