Bueno
| Contacto | DENISSE CASAS | ||
| Celular | 415 130 08 9 | Teléfono Fijo | 415 130 0897 |
| compras@grupodonpedro.com | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | |
| Material | C. USO RUDO SJT #4X10 PZA 100M | Tipo Producto | |
| División | COND FLEXIBLE USO RUDO | Código | 301770 |
| Cantidad | 4 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-12-05 08:47:51 | Fecha Cierre | 2024-12-31 18:12:43 |
| Tiempo Respuesta | 00:14:45 | Tiempo Solución | 26 09:10:07 |
| Agente Creador | Angela Gomez Leon | Agente Cerro | Dilan Gabriel Fragoso Velazquez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gustavo Becerril |
| Se recibe wa de DENISSE CASAS
Solicitando la nota de credito de 5pz C. USO RUDO SJT #4X10 PZA 100M Falla: Llego de mas Dirección: Grupo Ferretero Don Pedro Carretera San Miguel Allende a Celaya km 2.4 Poblado de Don Diego San Miguel de Allende gto CP 38887 Nombre de quien recibe:RECIBE MARIO MOLINA Tel: 415 130 08 97 / 415 130 0897 Correo: compras@grupodonpedro.com |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212161425 |
| Fecha de Compra | 2024-11-28 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | Recolectar | Remision | CDPT Pasteje |
| Estado | N/A | ||
| Municipio | N/A | Colonia | N/A |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | S/N | ||
| Referencias | Sucursal del distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 36,451.32 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831560208 | ENTREGADEV | 0840371979 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111140443 | Monto | |||||||||||||||||
Mauricio Suarez
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