Malo
Contacto | DENISSE CASAS | ||
Celular | 415 130 08 9 | Teléfono Fijo | 415 130 0897 |
compras@grupodonpedro.com | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | |
Material | C. USO RUDO SJT #4X10 PZA 100M | Tipo Producto | |
División | COND FLEXIBLE USO RUDO | Código | 301770 |
Cantidad | 4 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-12-05 08:47:51 | Fecha Cierre | 2024-12-31 18:17:34 |
Tiempo Respuesta | 00:12:00 | Tiempo Solución | 26 09:17:43 |
Agente Creador | Angela Gomez Leon | Agente Cerro | Dilan Gabriel Fragoso Velazquez |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gustavo Becerril |
Se recibe wa de DENISSE CASAS
Solicitando la nota de credito de 4pz C. USO RUDO SJT #4X10 PZA 100M Falla: Llego de mas Dirección: Grupo Ferretero Don Pedro Carretera San Miguel Allende a Celaya km 2.4 Poblado de Don Diego San Miguel de Allende gto CP 38887 Nombre de quien recibe:RECIBE MARIO MOLINA Tel: 415 130 08 97 / 415 130 0897 Correo: compras@grupodonpedro.com |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212162036 |
Fecha de Compra | 2024-11-28 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | Recolectar | Remision | CDPT Pasteje |
Estado | N/A | ||
Municipio | N/A | Colonia | N/A |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | S/N | ||
Referencias | Sucursal del distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 29,161.05 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831560209 | ENTREGADEV | 0840371981 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111140444 | Monto |