Malo
Contacto | RODRIGO GUERRA ALFARO | ||
Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
rguerra@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | ASPERSOR BASE PLASTICO 5 FUNCIONES | Tipo Producto | |
División | VALVULA MANGUERA/JARDIN (MERC) | Código | 619583 |
Cantidad | 5 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-12-03 15:08:36 | Fecha Cierre | 2024-12-31 21:17:57 |
Tiempo Respuesta | 00:11:54 | Tiempo Solución | 28 05:57:27 |
Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Hector Gomez |
Se recibe correo de RODRIGO GUERRA ALFARO solicitando la NOTA DE CREDITO POR ERROR AL FACTURAR
Motivo: se captura mal el código del material solicitado No de factura: 9212118069 No y nombre de cliente 2508 FERRETERIA Y SANITARIOS ALLENDE Nombre vendedor RODRIGO GUERRA ALFARO Motivo de la devolución. ERROR AL FACTURAR Ubicación de la mercancía: MATERIAL SE ENCUENTRA EN LA SUCURSAL DE VERACRUZ El Material se encuentra en sucursal Veracruz con Logística y fue recolectado por un Servidor. |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212118069 |
Fecha de Compra | 2024-10-15 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | Recoleccion | Remision | Cedis Veracruz |
Estado | VER | ||
Municipio | VERACRUZ | Colonia | VERACRUZ CENTRO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | AV. ALLENDE | ||
Referencias | SUCURSAL DE VERACRUZ | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 369.45 | Falla Real | Se ingres un cdigo de producto no solicitado | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831559142 | ENTREGADEV | 0840371943 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111126369 | Monto |