Malo
| Contacto | RODRIGO GUERRA ALFARO | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
| rguerra@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | ASPERSOR BASE PLASTICO 5 FUNCIONES | Tipo Producto | |
| División | VALVULA MANGUERA/JARDIN (MERC) | Código | 619583 |
| Cantidad | 5 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-12-03 15:08:36 | Fecha Cierre | 2024-12-31 21:17:57 |
| Tiempo Respuesta | 00:11:54 | Tiempo Solución | 28 05:57:27 |
| Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Hector Gomez |
| Se recibe correo de RODRIGO GUERRA ALFARO solicitando la NOTA DE CREDITO POR ERROR AL FACTURAR
Motivo: se captura mal el código del material solicitado No de factura: 9212118069 No y nombre de cliente 2508 FERRETERIA Y SANITARIOS ALLENDE Nombre vendedor RODRIGO GUERRA ALFARO Motivo de la devolución. ERROR AL FACTURAR Ubicación de la mercancía: MATERIAL SE ENCUENTRA EN LA SUCURSAL DE VERACRUZ El Material se encuentra en sucursal Veracruz con Logística y fue recolectado por un Servidor. |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212118069 |
| Fecha de Compra | 2024-10-15 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recoleccion | Remision | Cedis Veracruz |
| Estado | VER | ||
| Municipio | VERACRUZ | Colonia | VERACRUZ CENTRO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV. ALLENDE | ||
| Referencias | SUCURSAL DE VERACRUZ | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 369.45 | Falla Real | Se ingres un cdigo de producto no solicitado | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831559142 | ENTREGADEV | 0840371943 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111126369 | Monto | |||||||||||||||||
Mauricio Suarez
2024-12-22 10:14:26
Mauricio Suarez
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Arleth Martinez
2024-12-03 15:30:52
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Arleth Martinez
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Arleth Martinez
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