Malo
| Contacto | Evelia Higuera Galvan | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| ehiguera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Llamada CASE |
| Material | BALERO 6203 - 619053 ESM | Tipo Producto | |
| División | REFACCIONES HERRAMIENTA | Código | 619209 |
| Cantidad | 9 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-12-03 12:27:15 | Fecha Cierre | 2025-02-11 18:27:31 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:21 | Tiempo Solución | 70 05:54:55 |
| Agente Creador | Lourdes Jose Benito | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Mauricio Suarez |
| Se recibe correo de Evelia Higuera solicitando devolución ya fue error al capturar
material en posesión de cliente material BALERO 6203 - 619053 ESM COMFORT GRIP código:619209 Factura: 9212144055 |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212144055 |
| Fecha de Compra | 2024-11-12 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recolección | Remision | |
| Estado | BCN | ||
| Municipio | MEXICALI | Colonia | GRAN HACIENDA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CALZADA LAGUNA XOCHIMILCO | ||
| Referencias | Tienda de distribuidor. | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 304.29 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831583835 | ENTREGADEV | 0840373908 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111170549 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2025-02-11 18:27:31
Esther Samano Mondragon
2025-02-11 18:27:31
Esther Samano Mondragon
2025-02-11 18:27:26
Esther Samano Mondragon
2025-02-11 18:27:14
Esther Samano Mondragon
2025-02-11 18:27:10
Esther Samano Mondragon
2025-02-11 18:27:06
Mauricio Suarez
2025-02-06 11:27:43
Mauricio Suarez
2025-02-06 11:27:35
Mauricio Suarez
2025-02-05 16:08:10
Mauricio Suarez
2025-02-05 08:31:15
Mauricio Suarez
2025-02-05 08:31:08
Esther Samano Mondragon
2025-02-05 08:29:12
Esther Samano Mondragon
2025-02-04 18:09:19
Esther Samano Mondragon
2025-02-04 18:08:50
Esther Samano Mondragon
2025-01-21 16:23:17
Esther Samano Mondragon
2024-12-17 13:38:40
Esther Samano Mondragon
2024-12-12 18:45:05
Esther Samano Mondragon
2024-12-12 18:44:53
Arleth Martinez
2024-12-09 21:26:10
Arleth Martinez
2024-12-09 21:26:06
Arleth Martinez
2024-12-09 21:25:02
Arleth Martinez
2024-12-09 21:23:13
Lourdes Jose Benito
2024-12-03 12:59:55
Lourdes Jose Benito
2024-12-03 12:59:49
Lourdes Jose Benito
2024-12-03 12:59:39
Lourdes Jose Benito
2024-12-03 12:56:48
Lourdes Jose Benito
2024-12-03 12:56:33
Lourdes Jose Benito
2024-12-03 12:51:03
Lourdes Jose Benito
2024-12-03 12:42:25
Lourdes Jose Benito
2024-12-03 12:42:14
Lourdes Jose Benito
2024-12-03 12:39:27
Lourdes Jose Benito
2024-12-03 12:32:36