Malo
| Contacto | Zendy Kate Espinoza | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000000002 |
| zkespinoza@iusa.com.mx | Proyecto | Garantias- Cliente Final | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | Tipo Producto | ||
| División | Código | 300741 | |
| Cantidad | 122 | Unidad de Medida |
| Fecha Creación | 2024-10-24 17:30:59 | Fecha Cierre | 2024-11-30 17:18:29 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:46 | Tiempo Solución | 36 23:42:44 |
| Agente Creador | Araceli Nava Moreno | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Everardo Cardona |
| Se comunica la Srita. Zendy por correo, solicitando la la cancelación de esta factura 9212111708 del cliente Pinturas cover #111019
Motivo: Error al facturar, material no solicitado El material se encuentra en Cedis Mty Contacto: Carlos Mendoza Teléfono: 8443620932 Correo: jcmendoza@iusa.com.mx |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212111708 |
| Fecha de Compra | 2024-10-08 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recoleccion | Remision | Cedis Monterrey |
| Estado | NLE | ||
| Municipio | SAN PEDRO GARZA GARCIA | Colonia | DEL VALLE |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | RIO ORINOCO | ||
| Referencias | Distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | 2024-11-22 10:00:00 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 9,478.54 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831547928 | ENTREGADEV | 0840370901 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111140339 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-11-30 17:18:29
Esther Samano Mondragon
2024-11-30 17:18:29
Esther Samano Mondragon
2024-11-30 17:18:16
Mauricio Suarez
2024-11-27 16:20:57
Mauricio Suarez
2024-11-27 16:20:39
Mauricio Suarez
2024-11-27 16:05:32
Esther Samano Mondragon
2024-11-27 12:27:36
Esther Samano Mondragon
2024-11-27 12:27:09
Esther Samano Mondragon
2024-11-25 16:27:46
Esther Samano Mondragon
2024-11-22 09:37:06
Esther Samano Mondragon
2024-11-22 09:36:37
Esther Samano Mondragon
2024-11-21 16:28:38
Esther Samano Mondragon
2024-11-20 12:55:48
Esther Samano Mondragon
2024-11-07 11:26:28
Esther Samano Mondragon
2024-11-07 11:13:55
Esther Samano Mondragon
2024-11-07 11:13:47
Mauricio Suarez
2024-10-29 11:53:41
Mauricio Suarez
2024-10-29 11:53:33
Mauricio Suarez
2024-10-29 09:08:54
Mauricio Suarez
2024-10-28 09:12:12
Mauricio Suarez
2024-10-25 18:05:53
Mauricio Suarez
2024-10-25 18:05:45
Arleth Martinez
2024-10-25 07:21:38
Arleth Martinez
2024-10-25 07:21:29
Arleth Martinez
2024-10-25 07:20:35
Arleth Martinez
2024-10-25 07:18:30