Regular
| Contacto | Karen Alondra Martinez Gutierrez | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| kamartinez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. CU SEMIDURO #4/0 7H KG | Tipo Producto | |
| División | DESNUDO DE COBRE | Código | 302566 |
| Cantidad | 1008 | Unidad de Medida | KG |
| Fecha Creación | 2024-10-24 16:16:04 | Fecha Cierre | 2024-11-06 10:53:19 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:04 | Tiempo Solución | 12 18:35:11 |
| Agente Creador | Araceli Nava Moreno | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Everardo Cardona |
| Se comunica la Srita. Karen solictando la cancelación de la siguiente factura.
Factura. 9212079338 Motivo. error al factura Submotivo. Facturas duplicadas |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212079338 |
| Fecha de Compra | 2024-08-30 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Monterrey |
| Estado | GUA | ||
| Municipio | LEON, GTO. | Colonia | PTE#1115 COL.EL COECILLO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS | ||
| Referencias | Distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 217,033.41 | Falla Real | Factura duplicada por sistema | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831533104 | ENTREGADEV | 0840369754 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980438980 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-11-06 10:53:19
Esther Samano Mondragon
2024-11-06 10:53:19
Esther Samano Mondragon
2024-11-06 10:53:00
Mauricio Suarez
2024-10-28 14:37:46
Mauricio Suarez
2024-10-28 14:37:38
Lourdes Jose Benito
2024-10-28 11:14:22
Mauricio Suarez
2024-10-28 09:06:33
Mauricio Suarez
2024-10-25 17:46:28
Mauricio Suarez
2024-10-25 17:46:20
Ariana Morales Bernardino
2024-10-24 17:49:50
Ariana Morales Bernardino
2024-10-24 17:49:44
Ariana Morales Bernardino
2024-10-24 17:49:38
Ariana Morales Bernardino
2024-10-24 17:43:16