Malo
| Contacto | Alexis Jared Gonzalez Andrade | ||
| Celular | 4778652505 | Teléfono Fijo | 0000000002 |
| incidencias_compras@elektron.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. CU SEMIDURO #4/0 7H KG | Tipo Producto | |
| División | DESNUDO DE COBRE | Código | 302566 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | KG |
| Fecha Creación | 2024-10-24 13:28:00 | Fecha Cierre | 2024-11-24 22:07:58 |
| Tiempo Respuesta | 00:08:02 | Tiempo Solución | 31 08:31:56 |
| Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Susana Cruz Miranda |
| Se recibe correo de Alexis Jared Gonzalez Andrade y menciona :Se ha detectado un faltante de material en la factura ZF2103902. Para resolver esta situación, se deberán considerar los siguientes pasos:
*Generar una nota de crédito para la factura afectada. 302566 DESNUDO DE COBRE 498 KG |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212103902 |
| Fecha de Compra | 2024-09-28 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | NO VISIBLE | Remision | |
| Estado | GUA | ||
| Municipio | LEON, GTO. | Colonia | PTE#1115 COL.EL COECILLO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | BLVD.ADOLFO LOPEZ MAT | ||
| Referencias | Con distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 216.19 | Falla Real | Kilogramos faltantes | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831527068 | ENTREGADEV | 0840370357 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111134658 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-11-24 22:07:58
Esther Samano Mondragon
2024-11-24 22:07:58
Esther Samano Mondragon
2024-11-24 22:07:46
Esther Samano Mondragon
2024-11-21 08:22:52
Arleth Martinez
2024-10-24 13:44:04
Arleth Martinez
2024-10-24 13:43:57
Arleth Martinez
2024-10-24 13:43:12
Arleth Martinez
2024-10-24 13:42:08
Arleth Martinez
2024-10-24 13:40:53
Arleth Martinez
2024-10-24 13:39:01
Arleth Martinez
2024-10-24 13:36:02