Bueno
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 961612150048 |
| lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | EXT.C/CARRETE 16AWG 4T 5MTS 3+2USB | Tipo Producto | |
| División | EXTENSIONES MERCADERIAS | Código | 620019 |
| Cantidad | 5 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-10-21 17:34:02 | Fecha Cierre | 2024-10-29 10:02:07 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:52 | Tiempo Solución | 7 16:26:13 |
| Agente Creador | Araceli Nava Moreno | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Araceli Nava Moreno |
| Se comunica la Srita. Lizbeth solicitando la nota de crédito del material EXT.C/CARRETE 16AWG 4T 5MTS 3+2USB, 5 piezas
Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa Material devuelto a la entrega Motivo: error al facturar- MATERIAL NO SOLICITADO |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212099875 |
| Fecha de Compra | 2024-10-25 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | TAB | ||
| Municipio | VILLAHERMOSA | Colonia | VILLA HERMOSA TABASCO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CONSTITUCION , COL. CENTRO | ||
| Referencias | Distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 1,409.7 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831531791 | ENTREGADEV | 0840369138 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111125447 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-10-29 10:02:07
Esther Samano Mondragon
2024-10-29 10:02:07
Esther Samano Mondragon
2024-10-29 10:01:38
Mauricio Suarez
2024-10-28 14:15:00
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