Bueno
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
| lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CENTRO DE CARGA POLIC 3 VENTANAS | Tipo Producto | |
| División | CENTRO DE CARGA POLIMERICO | Código | 618441 |
| Cantidad | 30 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-10-21 11:15:57 | Fecha Cierre | 2024-10-29 16:49:22 |
| Tiempo Respuesta | 00:03:49 | Tiempo Solución | 8 05:29:36 |
| Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Angel Faustino |
| Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera menciona:
NC- POR DEVOLUCIÓN, Para la factura ZF 2114200 Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa Material devuelto a la entrega Motivo: error al facturar- MATERIAL NO SOLICITADO Agente deventas : Armando torres |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212114200 |
| Fecha de Compra | 2024-10-10 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | CAM | ||
| Municipio | CD DEL CARMEN | Colonia | BELISARIO DOMINGUEZ |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV ISLA DE TRIS | ||
| Referencias | Recolectado | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 2,013.59 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831532135 | ENTREGADEV | 0840369177 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111125963 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-10-29 16:49:22
Esther Samano Mondragon
2024-10-29 16:49:22
Esther Samano Mondragon
2024-10-29 16:49:17
Mauricio Suarez
2024-10-28 18:23:15
Mauricio Suarez
2024-10-28 18:19:22
Mauricio Suarez
2024-10-28 08:46:21
Mauricio Suarez
2024-10-24 13:19:30
Mauricio Suarez
2024-10-23 15:46:39
Mauricio Suarez
2024-10-23 15:46:25
Arleth Martinez
2024-10-21 11:22:34
Arleth Martinez
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Arleth Martinez
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Arleth Martinez
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Arleth Martinez
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Arleth Martinez
2024-10-21 11:19:46