Bueno
| Contacto | Jose Miguel Rodriguez | ||
| Celular | 5551181400 | Teléfono Fijo | 2213000000 |
| jmrodriguez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CODO HEMBRA 90° PPR IUSAPLUS 32X1 NPTH | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES PPR | Código | 616349 |
| Cantidad | 66 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-10-19 18:56:59 | Fecha Cierre | 2024-11-06 11:25:02 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:26 | Tiempo Solución | 17 16:22:37 |
| Agente Creador | Ruth Salazar | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Susana Cruz Miranda |
| Se recibe correo de Veronica Cruz Ortiz
contabilidadcfa@hotmail.com Solicitando la devolución de CODO HEMBRA 90° PPR IUSAPLUS 32X1 NPTH 66 piezas Motivo: Material no solicitado Factura: 9212100749 |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212100749 |
| Fecha de Compra | 2024-09-26 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recolectar | Remision | Cedis Puebla |
| Estado | PUE | ||
| Municipio | ZACATLAN | Colonia | CENTRO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | BRAVO | ||
| Referencias | Sucursal del distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 2,099.34 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831536867 | ENTREGADEV | 0840367944 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111127678 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-11-06 11:25:02
Esther Samano Mondragon
2024-11-06 11:25:02
Esther Samano Mondragon
2024-11-06 11:24:36
Mauricio Suarez
2024-11-04 20:54:33
Mauricio Suarez
2024-11-04 20:54:24
Mauricio Suarez
2024-11-04 12:47:06
Mauricio Suarez
2024-11-01 08:11:42
Mauricio Suarez
2024-10-31 21:56:37
Mauricio Suarez
2024-10-31 21:56:30
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 15:17:46
Esther Samano Mondragon
2024-10-24 17:26:18
Esther Samano Mondragon
2024-10-24 12:14:23
Esther Samano Mondragon
2024-10-24 12:14:13
Mauricio Suarez
2024-10-22 16:15:28
Mauricio Suarez
2024-10-21 15:13:10
Mauricio Suarez
2024-10-21 13:39:29
Mauricio Suarez
2024-10-21 13:34:41
Ruth Salazar
2024-10-19 19:34:05
Ruth Salazar
2024-10-19 19:31:35
Ruth Salazar
2024-10-19 19:31:30
Ruth Salazar
2024-10-19 19:31:21
Ruth Salazar
2024-10-19 19:07:10
Ruth Salazar
2024-10-19 19:02:25