Regular
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
| lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 4-1/2"X6MM | Tipo Producto | |
| División | ACCESORIOS MAQ. PORTATILES | Código | 618862 |
| Cantidad | 100 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-10-18 14:35:32 | Fecha Cierre | 2024-10-29 16:21:58 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:10 | Tiempo Solución | 11 01:41:16 |
| Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Angel Faustino |
| Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera y menciona :
DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 4-1/2"X6MM (100) NC- POR DEVOLUCIÓN, Para la factura ZF 2114842 Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa Material devuelto a la entrega Motivo: error al facturar- MATERIAL NO SOLICITADO |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212114842 |
| Fecha de Compra | 2024-10-11 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | TAB | ||
| Municipio | CENTRO | Colonia | OCUILTZAPOTLAN |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | ALDAMA | ||
| Referencias | Almacen Villahermosa | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 1,232.00 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831532115 | ENTREGADEV | 0840369176 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111125960 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-10-29 16:21:58
Esther Samano Mondragon
2024-10-29 16:21:58
Esther Samano Mondragon
2024-10-29 16:21:53
Mauricio Suarez
2024-10-28 18:17:43
Mauricio Suarez
2024-10-28 18:17:35
Mauricio Suarez
2024-10-28 08:44:19
Mauricio Suarez
2024-10-24 13:17:57
Mauricio Suarez
2024-10-23 15:51:02
Mauricio Suarez
2024-10-23 15:50:55
Arleth Martinez
2024-10-18 14:45:56
Arleth Martinez
2024-10-18 14:42:33
Arleth Martinez
2024-10-18 14:42:26
Arleth Martinez
2024-10-18 14:42:15
Arleth Martinez
2024-10-18 14:41:36
Arleth Martinez
2024-10-18 14:40:42