Malo
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 9616121500 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| lgvera@iusa.com.mx www.iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. MULTIPLE AL (2+1)1/0-2 ACSR M | Tipo Producto | |
| División | ALUMINIO FORRADO | Código | 302622 |
| Cantidad | 1500 | Unidad de Medida | M |
| Fecha Creación | 2024-10-17 10:55:32 | Fecha Cierre | 2024-10-31 08:53:55 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:17 | Tiempo Solución | 13 21:53:06 |
| Agente Creador | Michelle Gervacio Enriquez | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Angel Faustino |
| se comunica Lizbeth Guadalupe Vera Vera, solicitando la cancelacion de la factura ZF 2114946.
Menciona lo siguiente; Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa Material devuelto a la entrega Lizbeth Guadalupe Vera Vera 9616121500 lgvera@iusa.com.mx www.iusa.com.mx |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212114946 |
| Fecha de Compra | 2024-10-11 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | TAB | ||
| Municipio | CARDENAS | Colonia | CENTRO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CALLE LANZAGORTA | ||
| Referencias | En cedis Villahermosa | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 76,500.13 | Falla Real | Se ingresó un código de producto no solicitado | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831532114 | ENTREGADEV | 0840369399 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980438749 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 08:53:55
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 08:53:55
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 08:53:32
Mauricio Suarez
2024-10-28 17:48:06
Mauricio Suarez
2024-10-28 17:47:55
Mauricio Suarez
2024-10-28 08:31:08
Mauricio Suarez
2024-10-25 15:12:48
Mauricio Suarez
2024-10-24 13:03:56
Mauricio Suarez
2024-10-23 15:35:26
Mauricio Suarez
2024-10-23 15:35:19
Mauricio Suarez
2024-10-23 15:28:26