Bueno
| Contacto | Ana Laura Quijas | ||
| Celular | 3321647567 | Teléfono Fijo | 3334636747 |
| ana.quijas@constructiva.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | |
| Material | IU1C40 INTERR TERMOMAGNETICO 1P 40A | Tipo Producto | |
| División | INT. TERMOMAGNETICO | Código | 616638 |
| Cantidad | 24 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-10-15 15:32:44 | Fecha Cierre | 2024-10-17 11:38:08 |
| Tiempo Respuesta | 00:29:29 | Tiempo Solución | 1 19:35:55 |
| Agente Creador | Gloria Gomez Valdez | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
| Se recibe wa de distribuidor indicando que no recibió el material 24 piezas de IU1C40 INTERR TERMOMAGNETICO 1P 40A, pues ella no los solicitó.
Ana Laura Quijas tel. 33 2164 7567 y 33 34636747 ana.quijas@constructiva.com.mx |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212085282 |
| Fecha de Compra | 2024-09-06 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Guadalajara |
| Estado | JAL | ||
| Municipio | ZAPOPAN | Colonia | JARDINES UNIVERSIDAD |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV LEON TOLSTOI | ||
| Referencias | Se regreso con transportes | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 1,197.07 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831512802 | ENTREGADEV | 0840368419 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111121734 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-10-17 11:38:08
Esther Samano Mondragon
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Esther Samano Mondragon
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