Bueno
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
| lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | GABINETE TUBOS LED 18W 25-865 MV | Tipo Producto | |
| División | IUSA ILUMINACION LED | Código | 618191 |
| Cantidad | 50 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-10-11 14:55:48 | Fecha Cierre | 2024-10-28 10:52:29 |
| Tiempo Respuesta | 00:09:33 | Tiempo Solución | 16 19:47:08 |
| Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Arleth Martinez |
| Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera y menciona :
Me apoya por favor con la siguiente NC- POR DEVOLUCIÓN, Para la factura ZF 2070174 Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa Material devuelto a la entrega Motivo: Error al facturar- MATERIAL NO SOLICITADO |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212070174 |
| Fecha de Compra | 2024-08-22 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | VER | ||
| Municipio | ACAYUCAN | Colonia | CENTRO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | GUERRERO | ||
| Referencias | Recolectado | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 12,633.10 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831530433 | ENTREGADEV | 0840369042 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111099707 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-10-24 09:37:23
Esther Samano Mondragon
2024-10-24 09:37:10
Esther Samano Mondragon
2024-10-24 09:27:02
Esther Samano Mondragon
2024-10-24 09:26:54
Mauricio Suarez
2024-10-23 18:01:55
Mauricio Suarez
2024-10-23 18:01:47
Mauricio Suarez
2024-10-23 17:16:05
Mauricio Suarez
2024-10-21 11:11:17
Mauricio Suarez
2024-10-18 11:01:37
Mauricio Suarez
2024-10-17 15:14:37
Mauricio Suarez
2024-10-16 16:24:16
Mauricio Suarez
2024-10-15 11:22:11
Mauricio Suarez
2024-10-14 18:19:04
Mauricio Suarez
2024-10-14 18:18:53
Arleth Martinez
2024-10-11 15:21:01
Arleth Martinez
2024-10-11 15:18:49
Arleth Martinez
2024-10-11 15:18:15
Arleth Martinez
2024-10-11 15:17:48
Arleth Martinez
2024-10-11 15:05:21