Regular
| Contacto | Hortencia Martin P. | ||
| Celular | 000000000000 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
| compras@yaqui.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | AE3020LB C/CARGA 2 ELEM EMPOT. BIFASICO | Tipo Producto | |
| División | CENTROS DE CARGA | Código | 217945 |
| Cantidad | 3 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-09-26 13:16:57 | Fecha Cierre | 2024-10-01 13:59:35 |
| Tiempo Respuesta | 00:06:27 | Tiempo Solución | 5 00:36:11 |
| Agente Creador | Esther Samano Mondragon | Agente Cerro | Mauricio Suarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Esther Samano Mondragon |
| Se recibe correo de Hortencia Martin P.
Solicta la devolucion de 3 pzs de AE3020LB C/CARGA 2 ELEM EMPOT. BIFASICO Factura 9212008002 Menciona que no tiene remache |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212008002 |
| Fecha de Compra | 2024-06-08 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | SIN | ||
| Municipio | CULIACAN | Colonia | LA PRIMAVERA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | INDUSTRIAL 10 | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Cancelada | Falla Real | Material incompleto | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831527905 | ENTREGADEV | 0840368536 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111079803 | Monto | |||||||||||||||||
Mauricio Suarez
2024-10-22 12:21:49
Mauricio Suarez
2024-10-01 13:59:35
Mauricio Suarez
2024-10-01 13:59:35
Mauricio Suarez
2024-10-01 13:59:29
Mauricio Suarez
2024-10-01 13:59:23
Mauricio Suarez
2024-10-01 13:59:17
Mauricio Suarez
2024-10-01 13:59:08
Arleth Martinez
2024-09-26 20:05:26
Arleth Martinez
2024-09-26 16:16:55
Arleth Martinez
2024-09-26 16:15:50
Esther Samano Mondragon
2024-09-26 13:45:27
Esther Samano Mondragon
2024-09-26 13:43:28
Esther Samano Mondragon
2024-09-26 13:34:03
Esther Samano Mondragon
2024-09-26 13:31:35
Esther Samano Mondragon
2024-09-26 13:31:30
Esther Samano Mondragon
2024-09-26 13:23:24