Bueno
| Contacto | Sandra Violeta Chavez Paz | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| svchavez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | AE3020L C/CARGA 2 ELEM EMPOTRAR | Tipo Producto | |
| División | CENTROS DE CARGA | Código | 217941 |
| Cantidad | 120 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-11-29 23:46:57 | Fecha Cierre | 2024-11-30 20:48:30 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:59 | Tiempo Solución | 0 20:55:34 |
| Agente Creador | Gloria Gomez Valdez | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
| Se recibe correo de Sandra Violeta reportando devolución del distribuidor 67008 Centrifugados Mexicanos, por mercancía equivocada.
Devolución de los centros de carga que , ya que vienen facturados y físicamente son diferente a los solicitados. No recibieron el material |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212157312 |
| Fecha de Compra | 2024-11-25 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recoleccion | Remision | |
| Estado | JAL | ||
| Municipio | ZAPOPAN | Colonia | TESISTAN |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | KM 8 CARRETERA ZAPOPAN TESISTAN | ||
| Referencias | Con Distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 6,794.10 | Falla Real | No coincide cdigo de factura vs entrega del producto | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831547834 | ENTREGADEV | 0840370886 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111140142 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-11-30 20:48:30
Esther Samano Mondragon
2024-11-30 20:48:30
Esther Samano Mondragon
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