Regular
| Contacto | Miriam Valeria Cornejo Flores | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| mvcornejo@iusa.com.mx | Proyecto | Industrial | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | ALAMBRE AL-3530 0.235 | Tipo Producto | |
| División | Código | 267323 | |
| Cantidad | 159.45 | Unidad de Medida | KG |
| Fecha Creación | 2024-11-22 18:40:48 | Fecha Cierre | 2024-12-13 14:08:33 |
| Tiempo Respuesta | 00:09:28 | Tiempo Solución | 20 19:18:17 |
| Agente Creador | Gloria Gomez Valdez | Agente Cerro | Hugo Esteban Esquivel Garcia |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
| Se recibe correo de Miriam Valeria, solicitando la devolución del cliente 99935, material ALAMBRE AL-3530 0.235", correspondiente a la factura 9212040229, el cual se encuentra fuera de especificación, el material ya se encuentra en el almacén de Aragón.
Distribuidor indica que durante el proceso se tuvo problemas para maquinar y las herramientas se tronaban al usuar ciertos tramos del material de la colada 40092. |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212040229 |
| Fecha de Compra | 2024-07-18 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recoleccion | Remision | |
| Estado | CMX | ||
| Municipio | IZTAPALAPA | Colonia | SAN MIGUEL 8VA AMPLIACIÓN |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CAMINO REAL A SAN LORENZO | ||
| Referencias | Con Distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 226 A solicitud del Cliente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 29,337.20 | Falla Real | El cliente no quiso el producto | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831544457 | ENTREGADEV | 0840370871 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111146003 | Monto | |||||||||||||||||
Hugo Esteban Esquivel Garcia
2024-12-02 10:39:12
Hugo Esteban Esquivel Garcia
2024-11-27 09:23:35
Hugo Esteban Esquivel Garcia
2024-11-27 09:22:20
Hugo Esteban Esquivel Garcia
2024-11-26 09:42:39
Hugo Esteban Esquivel Garcia
2024-11-26 09:42:35
Hugo Esteban Esquivel Garcia
2024-11-26 09:35:27
Hugo Esteban Esquivel Garcia
2024-11-26 09:35:19