Regular
Contacto | Miriam Valeria Cornejo Flores | ||
Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
mvcornejo@iusa.com.mx | Proyecto | Industrial |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | ALAMBRE AL-3530 0.235 | Tipo Producto | |
División | Código | 267323 | |
Cantidad | 159.45 | Unidad de Medida | KG |
Fecha Creación | 2024-11-22 18:40:48 | Fecha Cierre | 2024-12-13 14:08:33 |
Tiempo Respuesta | 00:09:28 | Tiempo Solución | 20 19:18:17 |
Agente Creador | Gloria Gomez Valdez | Agente Cerro | Hugo Esteban Esquivel Garcia |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
Se recibe correo de Miriam Valeria, solicitando la devolución del cliente 99935, material ALAMBRE AL-3530 0.235", correspondiente a la factura 9212040229, el cual se encuentra fuera de especificación, el material ya se encuentra en el almacén de Aragón.
Distribuidor indica que durante el proceso se tuvo problemas para maquinar y las herramientas se tronaban al usuar ciertos tramos del material de la colada 40092. |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212040229 |
Fecha de Compra | 2024-07-18 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | Recoleccion | Remision | |
Estado | CMX | ||
Municipio | IZTAPALAPA | Colonia | SAN MIGUEL 8VA AMPLIACIÓN |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | CAMINO REAL A SAN LORENZO | ||
Referencias | Con Distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 226 A solicitud del Cliente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 29,337.20 | Falla Real | El cliente no quiso el producto | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831544457 | ENTREGADEV | 0840370871 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111146003 | Monto |