Malo
Contacto | Zendy Kate Espinosa Martinez | ||
Celular | 8186796367 | Teléfono Fijo | 8186796367 |
zkespinoza@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | AISLADOR POSTE AT PH-2125 13.5kV | Tipo Producto | |
División | AISLADOR LINE-POST | Código | 217030 |
Cantidad | 40 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-11-20 15:28:49 | Fecha Cierre | 2024-12-06 18:27:48 |
Tiempo Respuesta | 00:02:19 | Tiempo Solución | 16 02:56:40 |
Agente Creador | Gloria Gomez Valdez | Agente Cerro | Dilan Gabriel Fragoso Velazquez |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
Se recibe correo de Zendy solicitando la cancelación de factura del cliente Fuerza, automatización y control del norte #57988
Motivo: Error al facturar, material equivocado El material se encuentra en Cedis Mty, se regreso durante la entrega Contacto: Valeria Yañez Teléfono: 8991012951 Correo: vresendez@iusa.com.mx |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212101076 |
Fecha de Compra | 2024-09-26 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Monterrey |
Estado | TAM | ||
Municipio | MATAMOROS, TAMAULIPAS | Colonia | MODELO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | AVE.DIVISION DEL NORTE 13 | ||
Referencias | en Cedis Monterrey | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 15,810.05 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831543122 | ENTREGADEV | 0840370954 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 0980439524 | Monto |