Bueno
| Contacto | German Pablo Grajeda Estrada | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 6622108101 |
| gpgrajeda@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | TEE PPR IUSAPLUS 20 | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES PPR | Código | 616384 |
| Cantidad | 216 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-11-15 15:43:43 | Fecha Cierre | 2024-12-06 15:38:55 |
| Tiempo Respuesta | 00:03:38 | Tiempo Solución | 20 23:51:34 |
| Agente Creador | Michelle Gervacio Enriquez | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Susana Cruz Miranda |
| Se recibe correo de German Pablo Grajeda Estrada solicitando la NC del material CODO 90° PPR IUSAPLUS 20, por error de facturacion, material en poder del cliente.
Contacto .- Yadira felix Cel.- 6621 12 16 74 gpgrajeda@iusa.com.mx Dirección de mercancía.- olmos 1-a col libertad. Hermosillo, sonora. C.p. 83137 |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212135825 |
| Fecha de Compra | 2024-10-31 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recolectar | Remision | Cedis Mochis |
| Estado | CHH | ||
| Municipio | CHIHUAHUA | Colonia | LAS GRANJAS |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV INGNACIO ZARAGOZA | ||
| Referencias | Con distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 566.28 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831549537 | ENTREGADEV | 0840370880 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111143080 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-12-06 15:38:55
Esther Samano Mondragon
2024-12-06 15:38:55
Esther Samano Mondragon
2024-12-06 15:36:35
Mauricio Suarez
2024-12-02 12:09:07
Mauricio Suarez
2024-12-02 12:08:58
Mauricio Suarez
2024-11-27 08:58:10
Mauricio Suarez
2024-11-27 08:58:04
Esther Samano Mondragon
2024-11-26 17:25:27
Esther Samano Mondragon
2024-11-23 21:13:15
Esther Samano Mondragon
2024-11-23 21:12:54
Esther Samano Mondragon
2024-11-22 13:24:29