Griselle Garibay

Ticket No. 266540

TT266540 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Bueno



Datos Personales

Contacto Griselle Garibay
Celular 00000000000 Teléfono Fijo 3511212478
E-mail grisellegm@mayoreocardenas.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket WhatsApp
Material BOMBA PRES. IUSA SMART PLUS 1/2 HP 120 V Tipo Producto
División MOTOBOMBAS Código 619403
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-11-08 16:15:13 Fecha Cierre 2024-11-17 22:13:50
Tiempo Respuesta 00:03:57 Tiempo Solución 9 05:54:40
Agente Creador Lourdes Jose Benito Agente Cerro Susana Cruz Miranda
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lourdes Jose Benito

Descripción

Distribuidor se comunica solicitando nota de credito ya que MOTOBOMBAS con código 619403 dejaron de funcionar, no suben agua
Griselle Garibay Martínez, se solicita nota de Crédito. DIRECCION: Carretera Federal Zamora La Barca KM. 4.5 S/N Col. El Cerrito. Zamora Michoacán C.P: 59610. TELEFONOS: 3511212478 Y 3511156274, correo: grisellegm@mayoreocardenas.com. Nombre de la persona que entrega la mercancía. Francisco Valencia

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9212046901
Fecha de Compra 2024-07-25 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision 0
Estado MIC
Municipio ZAMORA, MICHOACAN Colonia LA BARCA KM. 4.5 S/N EL C
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA
Referencias Tienda de distribuidor.
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico No Aplica Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas No Aplica Tipo de Refacción No Aplica
Recuperación pza. No Aplica Falla 206 Modos de fallas Bombas
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna DUPLICADO Falla Real No enciende
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831547953 ENTREGADEV 0840370891
NOTACRED 6111140344 Monto
Archivos
Titulo Descripción
EVIDENCIAS Solicitud, material
FActura SAP FActura SAP
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 22:13:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 22:13:50
Duplicado con el 267452
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 22:13:44
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna: DUPLICADO
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 22:13:28
Se guardo la encuenta de Satisfacción Cliente
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 22:13:21
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 22:13:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud cancelada
Susana Cruz Miranda 2024-11-17 22:13:10
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-11-15 10:56:22
Se cambio el Area resolutiva Cliente Final a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-11-15 10:56:16
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2024-07-25 10:55:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 9212046901
Se cambio el No. de serie de: 202203, 2021090294 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Mauricio Suarez 2024-11-15 10:55:49
-> Se adjunto el archivo FActura SAP el cual se describe a continuación: FActura SAP
Mauricio Suarez 2024-11-15 10:55:02
Penidnrte factura sap
Gloria Gomez Valdez 2024-11-11 10:07:33
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIAS el cual se describe a continuación: Solicitud, material
Gloria Gomez Valdez 2024-11-11 10:07:22
Se le pide a distribuidor enviar factura correcta
Lourdes Jose Benito 2024-11-08 16:20:10
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lourdes Jose Benito 2024-11-08 16:19:35
Se agrego el Area resolutiva: Cliente Final
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Lourdes Jose Benito 2024-11-08 16:19:25
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lourdes Jose Benito 2024-11-08 16:19:10