Bueno
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 961612150048 |
| lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | EXTENSION BLANCA DOM 3m C/FAJILLA | Tipo Producto | |
| División | EXTENSIONES MERCADERIAS | Código | 619339 |
| Cantidad | 24 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-11-04 18:03:45 | Fecha Cierre | 2024-11-15 11:50:04 |
| Tiempo Respuesta | 00:03:49 | Tiempo Solución | 10 17:42:30 |
| Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Arleth Martinez |
| Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera solicitando la NC para la factura cliente FACTURA ZF 2132542
Motivo- error al facturar- material no solicitado Material devuelto a la entrega 619339- 24 pzas Agente de ventas : Jaime Salas Motivo: Material no solicitado |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212132542 |
| Fecha de Compra | 2024-10-30 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | TAB | ||
| Municipio | VILLAHERMOSA | Colonia | VILLA HERMOSA TABASCO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CONSTITUCION , COL. CENTRO | ||
| Referencias | Regreso en la entrega | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 500.09 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831539583 | ENTREGADEV | 0840370134 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111133663 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-11-15 11:50:04
Esther Samano Mondragon
2024-11-15 11:50:04
Esther Samano Mondragon
2024-11-15 11:48:29
Mauricio Suarez
2024-11-13 10:09:26
Mauricio Suarez
2024-11-13 10:09:19
Mauricio Suarez
2024-11-12 11:30:44
Mauricio Suarez
2024-11-11 11:04:28
Mauricio Suarez
2024-11-11 11:03:43
Mauricio Suarez
2024-11-08 17:48:07
Mauricio Suarez
2024-11-08 17:48:00
Arleth Martinez
2024-11-04 18:12:27
Arleth Martinez
2024-11-04 18:12:21
Arleth Martinez
2024-11-04 18:12:05
Arleth Martinez
2024-11-04 18:09:43
Arleth Martinez
2024-11-04 18:07:34