Bueno
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. THHW-LS RoHS #8 VERDE PZA 100M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 399353 |
| Cantidad | 35 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-11-01 15:49:23 | Fecha Cierre | 2024-11-14 09:01:24 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:45 | Tiempo Solución | 12 17:06:16 |
| Agente Creador | Araceli Nava Moreno | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Araceli Nava Moreno |
| Se comunica la Srita. Lizbeth, para la cancelación de la factura 9212132076.
Motivo: Factura duplicada En la OT 536086 te estará llegando la factura que nos están indicando para que en cuanto la tengas inicies con el proceso para cancelarla |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212132076 |
| Fecha de Compra | 2024-10-30 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | No salio de IUSA | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | CHP | ||
| Municipio | TAPACHULA, CHIAPAS | Colonia | CENTRO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | 15a CALLE PONIENTE LOCAL | ||
| Referencias | Distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 74,440.35 | Falla Real | Factura duplicada por sistema | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831537694 | ENTREGADEV | 0840370045 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980439093 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-11-14 09:01:24
Esther Samano Mondragon
2024-11-14 09:01:24
Esther Samano Mondragon
2024-11-14 09:01:15
Esther Samano Mondragon
2024-11-07 11:40:30
Esther Samano Mondragon
2024-11-07 11:40:24
Mauricio Suarez
2024-11-06 18:24:26
Mauricio Suarez
2024-11-06 18:24:18
Mauricio Suarez
2024-11-06 11:53:20
Mauricio Suarez
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