Bueno
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
| lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | 3041 C/CARGA 4ELEM SOBREP GRIS RAL ITM | Tipo Producto | |
| División | CENTROS DE CARGA | Código | 221472 |
| Cantidad | 8 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-10-30 20:03:02 | Fecha Cierre | 2024-10-31 22:20:23 |
| Tiempo Respuesta | 00:00:52 | Tiempo Solución | 1 02:16:29 |
| Agente Creador | Araceli Nava Moreno | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Araceli Nava Moreno |
| Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe solicitando la cancelación y detener el envio de la factura ya que hubo un error en el sistema y la duplicó.
En CDPT, no salió de IUSA. Lizbeth Rodriguez indica que se genero el pedido 831534428 para su seguimiento, el material se encuentra en CDPT |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212132117 |
| Fecha de Compra | 2024-10-30 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | No salio de IUSA | Remision | |
| Estado | CMX | ||
| Municipio | MIGUEL HIDALGO | Colonia | POLANCO V SECCION |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | PRESIDENTE MASARYK NO. 101 PISO 14 INT 1401 OFICINA 3 | ||
| Referencias | En CDPT | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Factura duplicada por sistema | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831534428 | ENTREGADEV | 0840369454 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980438776 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 22:20:23
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 22:20:23
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 22:19:52
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 22:19:11
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 22:18:29
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 22:18:24
Esther Samano Mondragon
2024-10-31 22:18:19