Bueno
| Contacto | Erik Alfonso Silva Perera | ||
| Celular | 9821184085 | Teléfono Fijo | 9811133854 |
| compras.samula@fecamsa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Llamada CASE |
| Material | BASE WATH 5 TER CAT 355 CON SEGURO EMP8 | Tipo Producto | |
| División | BASES WATTHORIMET. | Código | 207221 |
| Cantidad | 24 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-08-08 15:54:25 | Fecha Cierre | 2024-08-09 18:00:51 |
| Tiempo Respuesta | 00:06:07 | Tiempo Solución | 1 02:00:19 |
| Agente Creador | Ariana Morales Bernardino | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ariana Morales Bernardino |
| Se recibe wa menciona le surtieron de más un producto 24 pza codigo 207221
-Nombre completo de quien reporta : Erik Alfonso Silva Perera -Nombre completo de quien entrega material Erik Alfonso Silva Perera 2 numeros de telefono: 981-113-3854 9821184085 -Correo: compras.samula@fecamsa.com.mx Direccion donde se encuentra el material : CP: 24090 Municipio : Campeche Colonia: Samula Calle y numero : Calle 4 #8 -No de cliente IUSA 61928 -Motivo de la devolución Se facturo dos veces -Imagen del material Se devolvió el producto 207221 con el chofer -Factura IUSA ZF2051319 |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212051319 |
| Fecha de Compra | 2024-07-30 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Merida |
| Estado | CAM | ||
| Municipio | CAMPECHE | Colonia | SAMULA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CALLE 4 | ||
| Referencias | Se regreso con transportes | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 3,249.92 | Falla Real | Se ingres un cdigo de producto no solicitado | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831494684 | ENTREGADEV | 0840365121 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111091188 | Monto | |||||||||||||||||
Ariana Morales Bernardino
2024-08-08 16:12:51
Ariana Morales Bernardino
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Ariana Morales Bernardino
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