Malo
| Contacto | Zendy Kate Ezpinoza Martinez | ||
| Celular | 8183660888 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| zkespinoza@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. USO RUDO SJT #3X16 PZA 100M | Tipo Producto | |
| División | COND FLEXIBLE USO RUDO | Código | 301753 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-07-31 16:00:49 | Fecha Cierre | 2024-08-23 15:43:56 |
| Tiempo Respuesta | 00:06:28 | Tiempo Solución | 22 23:36:39 |
| Agente Creador | Gloria Gomez Valdez | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
| Se recibe correo de Zendy solicitando la cancelación de esta factura del cliente Elektron del bajio # 81211
Motivo: Error al facturar El material se encuentra en Cedis Mty Contacto: Guillermo Segura Teléfono: 8183660888 Correo: eguillermo@iusa.com.mx |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212025951 |
| Fecha de Compra | 2024-06-29 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recolectado | Remision | Cedis Monterrey |
| Estado | GUA | ||
| Municipio | LEON, GTO. | Colonia | PTE#1115 COL.EL COECILLO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS | ||
| Referencias | en Cedis Monterrey | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 1,570.21 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831494671 | ENTREGADEV | 0840365191 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980436504 | Monto | |||||||||||||||||
Mauricio Suarez
2024-08-08 18:12:47
Mauricio Suarez
2024-08-08 18:12:33
Mauricio Suarez
2024-08-03 10:42:16
Mauricio Suarez
2024-08-03 10:42:09