Bueno
| Contacto | Francisco Bernal Bolaños | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000002 |
| fbernal@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | TUBO COBRE 3"L OXY/MED 3-1/8" x 20' | Tipo Producto | |
| División | TUBERIA OXY MED | Código | 366187 |
| Cantidad | 6 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-09-23 18:02:04 | Fecha Cierre | 2024-09-30 23:44:54 |
| Tiempo Respuesta | 00:24:10 | Tiempo Solución | 7 05:18:40 |
| Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Arleth Martinez |
| Se recibe correo de Francisco Bernal Bolaños menciona :
Tenemos al cliente 72041 PRAXAIR MEXICO Ubicacion del material: CON EL CLIENTE Observaciones : FACTURAN 2 VECES EL MISMO MATERIAL, MATERIAL EN CEDIS IUSA MONTERREY N.L.El material se recupero, ya que estaba en posesión del cliente. |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212009620 |
| Fecha de Compra | 2024-06-11 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recoleccion | Remision | Cedis Monterrey |
| Estado | CMX | ||
| Municipio | AZCAPOTZALCO | Colonia | SAN SALVADOR XOCHIMANCA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | BIOLOGO MAXIMINO MTZ | ||
| Referencias | 0 | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 50,892.78 | Falla Real | Factura duplicada por sistema | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831518590 | ENTREGADEV | 0840367948 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111113388 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-10-02 08:57:23
Mauricio Suarez
2024-09-26 16:21:28
Mauricio Suarez
2024-09-26 16:21:19
Mauricio Suarez
2024-09-26 09:09:31
Mauricio Suarez
2024-09-26 09:09:24
Mauricio Suarez
2024-09-24 16:25:25
Mauricio Suarez
2024-09-24 16:25:19
Mauricio Suarez
2024-09-24 16:25:08
Arleth Martinez
2024-09-23 18:41:35
Arleth Martinez
2024-09-23 18:39:34
Arleth Martinez
2024-09-23 18:39:29
Arleth Martinez
2024-09-23 18:38:55
Arleth Martinez
2024-09-23 18:37:32
Arleth Martinez
2024-09-23 18:28:56
Arleth Martinez
2024-09-23 18:26:14