Malo
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
| pastejeiusa@gmail.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CISTERNA IUSA CAP. 5000 L | Tipo Producto | |
| División | CISTERNAS | Código | 369032 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-09-23 20:55:48 | Fecha Cierre | 2024-10-06 18:08:56 |
| Tiempo Respuesta | 00:03:23 | Tiempo Solución | 12 21:09:45 |
| Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Arleth Martinez |
| Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera menciona
Me apoya por favor con la siguiente cancelación y NC factura ZF 2082057 Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa Material devuelto a la entrega Motivo: error al facturar- CODIGO DUPLICADO |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212082057 |
| Fecha de Compra | 2024-09-03 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | TAB | ||
| Municipio | COMALCALCO | Colonia | VICENTE GUERREO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS | ||
| Referencias | 0 | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 9,152.63 | Falla Real | Material duplicado por sistema | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831519934 | ENTREGADEV | 0840368086 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111104992 | Monto | |||||||||||||||||
Mauricio Suarez
2024-09-28 08:20:35
Mauricio Suarez
2024-09-28 08:20:26
Mauricio Suarez
2024-09-27 16:24:05
Mauricio Suarez
2024-09-27 16:23:57
Mauricio Suarez
2024-09-27 16:17:51
Arleth Martinez
2024-09-23 21:07:45
Arleth Martinez
2024-09-23 21:07:38
Arleth Martinez
2024-09-23 21:02:15
Arleth Martinez
2024-09-23 21:01:09
Arleth Martinez
2024-09-23 20:59:11