Bueno
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 0000000001 | Teléfono Fijo | 0000000001 |
| lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | AE3040 C/CARGA 4ELEM EMPOTRAR LIGERO E10 | Tipo Producto | |
| División | CENTROS DE CARGA | Código | 302448 |
| Cantidad | 10 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-09-23 17:31:57 | Fecha Cierre | 2024-10-07 12:14:11 |
| Tiempo Respuesta | 00:13:52 | Tiempo Solución | 13 18:28:22 |
| Agente Creador | Arleth Martinez | Agente Cerro | Esther Samano Mondragon |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Arleth Martinez |
| Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera menciona:
Me apoya por favor con la siguiente cancelación facturas ZF 2090449- ZF 2091850 Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa Material devuelto a la entrega Motivo: error al facturar- FACTURA DUPLICADA |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212091850 |
| Fecha de Compra | 2024-09-17 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | CHP | ||
| Municipio | TUXTLA GUTIERREZ | Colonia | SANTA ELENA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | LIBRAMIENTO SUR PONIENTE | ||
| Referencias | 0 | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 1,199.00 | Falla Real | Factura duplicada por sistema | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831521890 | ENTREGADEV | 0840368407 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980437997 | Monto | |||||||||||||||||
Esther Samano Mondragon
2024-10-07 12:14:11
Esther Samano Mondragon
2024-10-07 12:14:11
Esther Samano Mondragon
2024-10-07 12:14:05
Esther Samano Mondragon
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Esther Samano Mondragon
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Esther Samano Mondragon
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Esther Samano Mondragon
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Mauricio Suarez
2024-09-30 13:15:39
Mauricio Suarez
2024-09-30 13:15:29
Mauricio Suarez
2024-09-27 16:15:13
Mauricio Suarez
2024-09-27 16:15:05
Arleth Martinez
2024-09-23 17:48:46
Arleth Martinez
2024-09-23 17:48:38
Arleth Martinez
2024-09-23 17:47:55
Arleth Martinez
2024-09-23 17:47:24
Arleth Martinez
2024-09-23 17:45:49