Bueno
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 000000000000 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
| lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. THHW-LS RoHS #12 ROJO PZA 100M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 375124 |
| Cantidad | 4 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-09-19 11:44:42 | Fecha Cierre | 2024-09-25 16:32:59 |
| Tiempo Respuesta | 00:07:52 | Tiempo Solución | 6 04:40:25 |
| Agente Creador | Esther Samano Mondragon | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Esther Samano Mondragon |
| Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera
Solicita la nota de crédito por devolución 4 pzs de C. THHW-LS RoHS #12 ROJO PZA 100M Factura: 9212017944 Material error al facturar, el material se encuentra en almacén Villahermosa Motivo: error al facturar- MATERIAL NO SOLICITADO |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212017944 |
| Fecha de Compra | 2024-06-21 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | CHP | ||
| Municipio | TUXTLA GUTIERREZ | Colonia | SANTA ELENA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | LIBRAMIENTO SUR PONIENTE | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 3,593.66 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831517801 | ENTREGADEV | 0840367855 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111111861 | Monto | |||||||||||||||||
Mauricio Suarez
2024-09-23 18:07:17
Mauricio Suarez
2024-09-23 18:07:10
Esther Samano Mondragon
2024-09-19 11:55:25
Esther Samano Mondragon
2024-09-19 11:55:21
Esther Samano Mondragon
2024-09-19 11:53:04
Esther Samano Mondragon
2024-09-19 11:52:52
Esther Samano Mondragon
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