Bueno
Contacto | Lizbeth Rodriguez Angeles | ||
Celular | 00000000000 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
pastejeiusa@gmail.com | Proyecto | Distribuidor |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | AE3020L C/CARGA 2 ELEM EMPOTRAR | Tipo Producto | |
División | CENTROS DE CARGA | Código | 217941 |
Cantidad | 450 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-09-05 08:42:31 | Fecha Cierre | 2024-09-05 15:50:41 |
Tiempo Respuesta | 00:03:07 | Tiempo Solución | 0 07:05:03 |
Agente Creador | Ana Julia Hernandez Morales | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ana Julia Hernandez Morales |
Se revisa el concentrado de SAP
Para la generación de las solicitudes de devolución realizadas por ICPARRA El material se encuentra en CDPT |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212040133 |
Fecha de Compra | 2024-07-18 | Lugar de Compra | IUSA |
No. de Serie | Cliente no recibio, se regreso con transporte | Remision | |
Estado | CHH | ||
Municipio | CD.JUAREZ, CHIH. | Colonia | COL. MARIA ISABEL |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | AV.MANUEL J. CLOUTHIER 351 | ||
Referencias | Distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | Longitud |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | 26,459.14 | Falla Real | Material no solicitado por el cliente | ||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831509151 | ENTREGADEV | 0840366713 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111104532 | Monto |