Regular
| Contacto | Zendy Kate Espinoza Martinez | ||
| Celular | 818679636748 | Teléfono Fijo | 00000000000 |
| zkespinoza@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CORTACIRC.APD-1512100 "C" | Tipo Producto | |
| División | CORTACIRCUITOS FUSIB | Código | 310720 |
| Cantidad | 20 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-08-29 17:16:43 | Fecha Cierre | 2024-09-09 13:28:29 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:02 | Tiempo Solución | 10 20:07:44 |
| Agente Creador | Citlali Salinas Garcia | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Citlali Salinas Garcia |
| Se recibe correo de usuario solicitando cancelación de esta factura del cliente Multielectrica y prefabricados del norte #83292
Motivo: Error al facturar El material se encuentra en cedis mty Contacto: Guillermo Segura Teléfono: 8183660888 Correo: eguillermo@iusa.com.m |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212054773 |
| Fecha de Compra | 2024-08-02 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recoleccion | Remision | Cedis Monterrey |
| Estado | NLE | ||
| Municipio | APODACA, NUEVO LEON | Colonia | COSMOPOLIS |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | GUILLERMO PONCE NO 541 | ||
| Referencias | CEDIS MTY | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 19,674.33 | Falla Real | Factura duplicada por sistema | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831509429 | ENTREGADEV | 0840366783 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111105767 | Monto | |||||||||||||||||
Mauricio Suarez
2024-09-04 09:56:59
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