Bueno
| Contacto | Lizbeth Guadalupe Vera Vera | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 961612150048 |
| lgvera@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. THW-LS THHW-LS # 8 NEGRO PZA 500M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 301170 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-08-29 10:32:11 | Fecha Cierre | 2024-09-05 13:05:47 |
| Tiempo Respuesta | 00:08:54 | Tiempo Solución | 7 02:24:42 |
| Agente Creador | Esther Samano Mondragon | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Esther Samano Mondragon |
| Se recibe correo de Lizbeth Guadalupe Vera Vera
Solicita la cancelación de la factura 9212017708 Material: 1 pza de C. THW-LS THHW-LS # 8 NEGRO PZA 500M Menciona que se duplico la factura |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212017708 |
| Fecha de Compra | 2024-06-21 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Villahermosa |
| Estado | TAB | ||
| Municipio | VILLAHERMOSA | Colonia | VILLA HERMOSA TABASCO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CONSTITUCION , COL. CENTRO | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 207 Error al Facturar IUSA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 10,390.04 | Falla Real | Factura duplicada por sistema | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831509576 | ENTREGADEV | 0840366749 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111104589 | Monto | |||||||||||||||||
Mauricio Suarez
2024-09-04 10:27:18
Mauricio Suarez
2024-09-04 10:27:10
Mauricio Suarez
2024-08-31 18:39:24
Mauricio Suarez
2024-08-31 18:39:18
Esther Samano Mondragon
2024-08-29 10:57:16
Esther Samano Mondragon
2024-08-29 10:51:17
Esther Samano Mondragon
2024-08-29 10:51:13
Esther Samano Mondragon
2024-08-29 10:51:08
Esther Samano Mondragon
2024-08-29 10:50:17
Esther Samano Mondragon
2024-08-29 10:48:44
Esther Samano Mondragon
2024-08-29 10:43:01
Esther Samano Mondragon
2024-08-29 10:41:42
Esther Samano Mondragon
2024-08-29 10:41:05