Bueno
| Contacto | Armando Avendaño López | ||
| Celular | 2212722336 | Teléfono Fijo | 2227924873 |
| comercializadora-soni@hotmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | |
| Material | C. THW-LSTHHW-LS #12 BLANCO BOLSA 100 M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 397455 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-08-28 09:39:58 | Fecha Cierre | 2024-08-30 17:27:24 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:35 | Tiempo Solución | 2 07:42:51 |
| Agente Creador | Gloria Gomez Valdez | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
| Se recibe correo de Armando solicitando NC, pues comenta que Falto 1 rollo de cable Iusa blanco #12 bolsa
Solicito de favor la reposición en físico del cable ya que la factura esta pagada en su totalidad por favor Número de cliente 8594 comercializadora.ventas000@gmail.com Cel. 2227924873 ó 2212722336 Contacto Sr. Armando Avendaño López ó Carlos Romero Rojas |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212068068 |
| Fecha de Compra | 2024-06-20 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | No visible | Remision | |
| Estado | PUE | ||
| Municipio | PUEBLA | Colonia | BUGAMBILIAS |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | 16 DE SEPTIEMBRE No. 5966 | ||
| Referencias | Con distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 235 Material surtido erroneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 799.35 | Falla Real | Material incompleto | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831504699 | ENTREGADEV | 0840366517 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111099596 | Monto | |||||||||||||||||