Bueno
| Contacto | Josue Saul Tellez Ramirez | ||
| Celular | 7222260800 | Teléfono Fijo | 5551181500 |
| jstellez@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | AE3040 C/CARGA 4ELEM EMPOTRAR LIGERO E10 | Tipo Producto | |
| División | CENTROS DE CARGA | Código | 302448 |
| Cantidad | 10 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-08-16 17:40:08 | Fecha Cierre | 2024-08-20 15:47:14 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:03 | Tiempo Solución | 3 22:06:03 |
| Agente Creador | Gloria Gomez Valdez | Agente Cerro | Susana Cruz Miranda |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Gloria Gomez Valdez |
| Se recibe correo de Josue Saul Tellez Ramirez el cual solicita el apoyo para no embarcar (NO enviar) la factura 9212065514, misma que se cancelara a petición del cliente por error en la captura (duplicidad).
El material se acaba de factura aún se encuentra en CDPT SKU 302448 10 PIEZAS AE3040 C/CARGA 4ELEM EMPOTRAR LIGERO E10 |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9212065514 |
| Fecha de Compra | 2024-08-16 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | No salio de IUSA | Remision | CDPT Pasteje |
| Estado | MEX | ||
| Municipio | TOLUCA | Colonia | LA TRINIDAD |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV 20 DE NOVIEMBRE | ||
| Referencias | En CDPT | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | No Aplica | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | No Aplica | Tipo de Refacción | No Aplica | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | No Aplica | Falla | 226 A solicitud del Cliente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | 1,186.47 | Falla Real | Cancelación de factura por error | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831499158 | ENTREGADEV | 0840365365 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980436370 | Monto | |||||||||||||||||