Contacto | Brenda Karen Aguilar Resendiz | ||
Celular | 5551181500 | Teléfono Fijo | 7222260800 |
bkaguilar@iusa.com.mx | Proyecto | Ventas en Linea |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | PARRILLA 4 QUEMADORES CAPER NEGRA | Tipo Producto | |
División | PARRILLAS GAS | Código | 604980 |
Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-02-05 14:43:46 | Fecha Cierre | 2024-03-27 12:10:31 |
Tiempo Respuesta | 00:02:10 | Tiempo Solución | 50 21:24:35 |
Agente Creador | Rosa Elena Gonzalez Lucero | Agente Cerro | Isaac Rodrigo Perez Cayetano |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Rosa Elena Gonzalez Lucero |
Nos llega correo reportando su apoyo de las siguientes devoluciones. El producto se encuentra en MEX 1 (Almacén de AMAZON). Por favor me ayudan a ingresar este material al almacén de AMAZON PRIMER AM00, porque AMAZON lo catalogó como APTO PARA LA VENTA. En cuanto a los productos que NO SON APTOS PARA VENTA, les pido me apoyen a cancelar la factura. El producto ya se solicitó ser retirado de almacenes de AMAZON. FACTURA MOTIVO UBICACIÓN PEDIDO 9211803108 Uno de los quemadores viene maltratado y perdió su forma, y la base de la parrilla viene aboyada y raspada EN PROCESO DE ENVIO POR PARTE DE AMAZON 702-9855706-5256210 |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211803108 |
Fecha de Compra | 2023-11-03 | Lugar de Compra | iusa |
No. de Serie | Cliente recibe, se recolecta con guia | Remision | CDPT Pasteje |
Estado | Ciudad de M�xico | ||
Municipio | Gustavo A. Madero | Colonia | Ampliaci�n San Juan de Arag�n |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | Ampliaci�n San Juan de Arag�n | ||
Referencias | En sucursal del distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | -19.4748288 | Longitud | -99.1157952 |
Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 205 Material en mal estado al transportar | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | Falla Real | Abollado o golpeado | |||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831410379 | ENTREGADEV | 0840357373 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111020228 | Monto |