| Contacto | Brenda Karen Aguilar Resendiz | ||
| Celular | 5551181500 | Teléfono Fijo | 7222260800 |
| bkaguilar@iusa.com.mx | Proyecto | Ventas en Linea | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | KIT CAL. RR PRIMO PLUS 6 LP Y KIT INSTAL | Tipo Producto | |
| División | Código | 268848 | |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2024-02-04 11:59:21 | Fecha Cierre | 2024-03-26 08:04:07 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:30 | Tiempo Solución | 50 20:03:16 |
| Agente Creador | Monserrath Tenorio Vieyra | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Monserrath Tenorio Vieyra |
| Nos llega correo reportando su apoyo de las siguientes devoluciones. El producto se encuentra en MEX 1 (Almacén de AMAZON).
Por favor me ayudan a ingresar este material al almacén de AMAZON PRIMER AM00, porque AMAZON lo catalogó como APTO PARA LA VENTA. En cuanto a los productos que NO SON APTOS PARA VENTA, les pido me apoyen a cancelar la factura. El producto ya se solicitó ser retirado de almacenes de AMAZON. FACTURA MOTIVO UBICACIÓN PEDIDO 9211758226 Motivo desconocido MEX 1 702-8481025-6477816 |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211758226 |
| Fecha de Compra | 2023-09-14 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | Cliente recibe, se recolecta con guia | Remision | CDPT Pasteje |
| Estado | Ciudad de M�xico | ||
| Municipio | Gustavo A. Madero | Colonia | Ampliaci�n San Juan de Arag�n |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | Ampliaci�n San Juan de Arag�n | ||
| Referencias | sucursal | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.4758728 | Longitud | -99.1105679 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 226 A solicitud del Cliente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | No es lo que requeria el cliente | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831410348 | ENTREGADEV | 0840357176 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6111018814 | Monto | |||||||||||||||||