Contacto | Brenda Karen Aguilar Resendiz | ||
Celular | 5551181500 | Teléfono Fijo | 7222260800 |
bkaguilar@iusa.com.mx | Proyecto | Ventas en Linea |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | BOMBA PARA ALBERCA DE 1.5 HP 110V | Tipo Producto | |
División | MOTOBOMBAS | Código | 616918 |
Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2024-02-04 10:01:45 | Fecha Cierre | 2024-03-27 11:46:31 |
Tiempo Respuesta | 00:07:32 | Tiempo Solución | 52 01:37:14 |
Agente Creador | Monserrath Tenorio Vieyra | Agente Cerro | Isaac Rodrigo Perez Cayetano |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Monserrath Tenorio Vieyra |
Nos llega correo reportando su apoyo de las siguientes devoluciones. El producto se encuentra en MEX 1 (Almacén de AMAZON).
Por favor me ayudan a ingresar este material al almacén de AMAZON PRIMER AM00, porque AMAZON lo catalogó como APTO PARA LA VENTA. En cuanto a los productos que NO SON APTOS PARA VENTA, les pido me apoyen a cancelar la factura. El producto ya se solicitó ser retirado de almacenes de AMAZON. FACTURA MOTIVO UBICACIÓN PEDIDO 9211775055 La bomba qué se requiere es de otro tipo para el funcionamiento de la cisterna MEX 1 701-9953508-5690634 |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211775055 |
Fecha de Compra | 2023-10-02 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | Cliente recibe, se recolecta con guia | Remision | CDPT Pasteje |
Estado | Ciudad de M�xico | ||
Municipio | Gustavo A. Madero | Colonia | Ampliaci�n San Juan de Arag�n |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | Ampliaci�n San Juan de Arag�n | ||
Referencias | sucursal | ||
Observaciones | |||
Latitud | 19.4758728 | Longitud | -99.1105679 |
Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 226 A solicitud del Cliente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | Falla Real | No es lo que requeria el cliente | |||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831413759 | ENTREGADEV | 0840357405 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6111020283 | Monto |