Contacto | Cesar Hazmani | ||
Celular | 9991765256 | Teléfono Fijo | 9991765616 |
chruiz@iusa.com.mx | Proyecto | Minorista |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | JGO MORDAZAS /BASE 5 TER/PUENTE A TIERRA | Tipo Producto | |
División | ACCESORIOS BASES WATT | Código | 217940 |
Cantidad | 10 | Unidad de Medida | JGO |
Fecha Creación | 2023-08-31 22:54:39 | Fecha Cierre | 2023-09-01 06:46:16 |
Tiempo Respuesta | 00:02:27 | Tiempo Solución | 0 07:49:10 |
Agente Creador | Sonia Suarez | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Sonia Suarez |
SE recibe correo de Cesar Hazmani solicitando el inicio de la NC con la siguiente información:
Factura Numero: 9211741092 Núm. Cliente: 114970 - RENE ANTONIO LORIA CAMINO Fecha de Factura: 25.08.2023 Código: 217949 Motivo: 235 - SURTIDO ERRONEO |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211741092 |
Fecha de Compra | 2023-08-25 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
No. de Serie | CEDIS MERIDA | Remision | |
Estado | ROO | ||
Municipio | BENITO JUAREZ | Colonia | SUPERMANZANA 62 |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | CHICHEN ITZA | ||
Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | 21.1669947 | Longitud | 86.839631617 |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material surtido erróneamente | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | Falla Real | No entregado | |||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831312701 | ENTREGADEV | 0840347144 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6005918453 | Monto |