| Contacto | Cesar Hazmani | ||
| Celular | 9991765256 | Teléfono Fijo | 9991765616 |
| chruiz@iusa.com.mx | Proyecto | Minorista | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | JGO MORDAZAS /BASE 5 TER/PUENTE A TIERRA | Tipo Producto | |
| División | ACCESORIOS BASES WATT | Código | 217940 |
| Cantidad | 10 | Unidad de Medida | JGO |
| Fecha Creación | 2023-08-31 22:54:39 | Fecha Cierre | 2023-09-01 06:46:16 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:27 | Tiempo Solución | 0 07:49:10 |
| Agente Creador | Sonia Suarez | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Sonia Suarez |
| SE recibe correo de Cesar Hazmani solicitando el inicio de la NC con la siguiente información:
Factura Numero: 9211741092 Núm. Cliente: 114970 - RENE ANTONIO LORIA CAMINO Fecha de Factura: 25.08.2023 Código: 217949 Motivo: 235 - SURTIDO ERRONEO |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211741092 |
| Fecha de Compra | 2023-08-25 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | CEDIS MERIDA | Remision | |
| Estado | ROO | ||
| Municipio | BENITO JUAREZ | Colonia | SUPERMANZANA 62 |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CHICHEN ITZA | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 21.1669947 | Longitud | 86.839631617 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material surtido erróneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | No entregado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831312701 | ENTREGADEV | 0840347144 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005918453 | Monto | |||||||||||||||||