| Contacto | Irasema Avendaño | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 0000004056 |
| iavendano@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | AISLADOR P2025 CON EMPAQUE DE CORRUGADO | Tipo Producto | |
| División | AISLADOR LINE-POST | Código | 203753 |
| Cantidad | 10 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2023-12-19 07:22:42 | Fecha Cierre | 2023-12-21 07:13:21 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:05 | Tiempo Solución | 1 23:45:34 |
| Agente Creador | Grisel Mondragon Osornio | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Grisel Mondragon Osornio |
| Se recibe correo de Irasema indicando la devolucion del producto porque fue duplicado
Contacto cliente: Lic. Karla Aguilar Arellano , aux de compras tel (278)7322507 Ext. 2019 Correo: karla.aguilar@sistelec.com.mx Motivo de la devolución.: PEDIDO DUPLICADO, EL MATERIAL SE REGREESA EN LA ENTREGA. Ubicación de la mercancía: EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN ALMACEN VERACRUZ, CON HECTOR GOMEZ (hgomez@iusa.com.mx) Carretera Veracruz-El Tejar s/n Km. 6.5 Teresa Morales de Delgado 94273 El Tejar Medellín Ver. México |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211850281 |
| Fecha de Compra | 2023-12-15 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Regreso con transportes al momento de la entr | Remision | Cedis Veracruz |
| Estado | VER | ||
| Municipio | CUITLAHUAC ,VERACRUZ | Colonia | CENTRO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CARR FED CORDOBA-VERACRUZ KM23.5 | ||
| Referencias | Cedis Veracruz | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831369462 | ENTREGADEV | 0840352238 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005969573 | Monto | |||||||||||||||||