| Contacto | Angela Graciela Miranda Alatorre | ||
| Celular | 0000004766 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| agmiranda@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. P/A TABLEROS #16 VERDE PZA 1000M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 399364 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2023-06-07 20:28:06 | Fecha Cierre | 2023-06-09 21:20:16 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:26 | Tiempo Solución | 2 00:47:44 |
| Agente Creador | Roberto Carlos Perez Alvarez | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Se recibe correo de Angela Graciela Miranda Alatorre Asistente de Ventas IUSA solicitando la nota de credito para el cliente 1807 Gerardo Escanes Tames ya que no lo solicito y se regreso con el equipo de transportes
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| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211667086 |
| Fecha de Compra | 2023-05-31 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | CEDIS GUADALAJARA se regreso al momento de la | Remision | 0 |
| Estado | JAL | ||
| Municipio | GUADALAJARA JAL. | Colonia | COL. FERROCARRILEROS S R |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | DR. R. MICHEL # 315 | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 20.646006 | Longitud | 103.267000 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al Facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831271108 | ENTREGADEV | 0840342983 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005879243 | Monto | |||||||||||||||||