Maura MARTINES

Ticket No. 212169

TT212169 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maura MARTINES
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 5566702433
E-mail asistentecompras.bermac@outlook.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material A. THW-LSTHHW-LS #10 NEGRO PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 300888
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-05-25 13:52:16 Fecha Cierre 2023-05-25 15:47:54
Tiempo Respuesta 00:01:37 Tiempo Solución 0 01:54:01
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Abel Antonio Sebastian
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de Supervisor Devoluciones Alan Fernando Irineo Hernandez solicitando la cancelacion de la factura 9211658513 ya que se duplico la factura.
EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN CEDIS ARAGON.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211658513
Fecha de Compra 2023-05-19 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS ARAGON Remision
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Cuauht�moc Colonia San Andres Atenco
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Av. de los Maestros 38A
Referencias CEDIS ARAGON
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Asesoria
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Canelacion de factura material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831266997 ENTREGADEV 0840343015
NOTACRED 0980427233 Monto
Seguimientos
Se determino que la Falla real Cancela servicio se modifico a: Canelacion de factura material no solicitado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-19 13:50:36
El CTS determino que la falla era: Cancela servicio se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-06-19 13:50:31
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 15:47:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 15:47:54
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Asesoria
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 15:47:49
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancela servicio
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 15:47:36
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Cancela servicio se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 15:47:25
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Asignacion de reporte
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 15:47:17
Procedemos al cierre del reporte ya que el numero de cliente no corresponde.
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 15:46:59
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 15:46:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-05-25 13:53:53