Contacto | HECTOR RODRIGUEZ VALERIO | ||
Celular | 000000000000 | Teléfono Fijo | 5520714648 |
cmatamoros@iusa.com.mx | Proyecto | Minorista |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | COPLE Cu SIN TOPE IUSA COBRE 13MM 1/2" | Tipo Producto | |
División | CONEXIONES PARA AGUA | Código | 268414 |
Cantidad | 6 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2023-08-18 17:11:06 | Fecha Cierre | 2023-09-19 07:52:29 |
Tiempo Respuesta | 00:10:24 | Tiempo Solución | 31 14:30:59 |
Agente Creador | Sonia Suarez | Agente Cerro | Sonia Suarez |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Sonia Suarez |
Se recibe correo de Christopher Matamoros Avila Asesor Minorista solicitando la devolución de 6 PZA del código 268414 perteneciente a la factura 9211732000 para el cliente 114851 Héctor Rodríguez Valerio ya que por solicitud del cliente ya que no es lo que requiere, por error lo pidió uno de sus encargados y validando el material no es lo que necesita.
El material se encuentra en la dirección Hidalgo No. 1, Hidalgo, Nicolas Romero. Estado de México, CP 54434 |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211732000 |
Fecha de Compra | 2023-08-15 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | CDPT Pasteje Julio recoleccion | Remision | Cedis Aragon |
Estado | MEX | ||
Municipio | NICOLAS ROMERO | Colonia | HIDALGO |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | HIDALGO | ||
Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
Observaciones | |||
Latitud | 19.6224182 | Longitud | 99.318238116 |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | Falla Real | Error al capturar codigo | |||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831318073 | ENTREGADEV | 0840347562 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6005923455 | Monto |