Contacto | MIGUEL GIRON GONZÁLEZ | ||
Celular | 7222260800 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
jcflores@iusa.com.mx | Proyecto | Minorista |
Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
Material | TB PPR IUSAPLUS VERDE C-16 D20 1 MT | Tipo Producto | |
División | TUBO PPR IUSA | Código | 267573 |
Cantidad | 28 | Unidad de Medida | PZA |
Fecha Creación | 2023-07-26 12:28:59 | Fecha Cierre | 2023-07-31 14:43:32 |
Tiempo Respuesta | 00:12:23 | Tiempo Solución | 5 02:02:10 |
Agente Creador | Lisset Alondra Martinez Davila | Agente Cerro | Ana Julia Hernandez Morales |
Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Lisset Alondra Martinez Davila |
Se recibe correo de Julio Flores, solicitado la NC por 28 pzs de TB PPR IUSAPLUS VERDE C-16 D20 1 MT, SKU: 267573 , el motivo es porque el cliente nos esta regresando toda la tubería ppr mencionando que se facturo material que no solicito.
Factura: 9211710783 |
Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
Causa | |||
Solución |
Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211710783 |
Fecha de Compra | 2023-07-21 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
No. de Serie | CDPT Pasteje Julio regreso durante la entrega | Remision | CDPT Pasteje |
Estado | MEX | ||
Municipio | METEPEC | Colonia | SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILC |
Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
Dirección | INDEPENDENCIA | ||
Referencias | En sucursal | ||
Observaciones | |||
Latitud | 19.2277319 | Longitud | 99.6059419 |
Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
DEVOLUCION | 0831294393 | ENTREGADEV | 0840345644 | ||||||||||||||||
NOTACRED | 6005901707 | Monto |