| Contacto | Judith Carina Juarez Chavez | ||
| Celular | 6146024489 | Teléfono Fijo | 6141586010 |
| devolucioneschih@gafi.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CODO HEMBRA 90° PPR IUSAPLUS 20X1/2 NPTH | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES PPR | Código | 616347 |
| Cantidad | 54 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2023-07-10 16:52:27 | Fecha Cierre | 2023-07-13 18:48:27 |
| Tiempo Respuesta | 00:08:02 | Tiempo Solución | 3 01:47:58 |
| Agente Creador | Sonia Suarez | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Sonia Suarez |
| Se recibe correo de Carina Juárez asistente de ventas, solicitando NOTA DE CRÉDITO por 54 PZAS del código 616347 para el cliente 40081 Gafi Ferrelectrico por ERROR AL FACTURAR, el material no fue solicitado por el cliente en la factura 9211689585
El material se encuentra en el Cedis Chihuahua, No se recibió al momento de la entrega |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211689585 |
| Fecha de Compra | 2023-06-26 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | CEDIS CHIHUAHUA se regreso durante la entrega | Remision | Cedis Chihuahua |
| Estado | COA | ||
| Municipio | TORREON | Colonia | LA LIBERTAD |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO | ||
| Referencias | SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 25.5943255 | Longitud | 103.400409215 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831285360 | ENTREGADEV | 0840344318 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005893239 | Monto | |||||||||||||||||