| Contacto | Jalin Ramirez Mojamen | ||
| Celular | 0000000000 | Teléfono Fijo | 2291498769 |
| josr@elcen.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. THW-LS THHW-LS # 8 BLANCO PZA 500M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 301173 |
| Cantidad | 4 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2023-04-04 10:48:01 | Fecha Cierre | 2023-05-02 17:55:21 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:52 | Tiempo Solución | 28 07:01:28 |
| Agente Creador | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez |
| Se recibe correo de vendedor solicitando la nota de credito por el material 4 PZ C. THW-LS THHW-LS # 8 BLANCO PZA 500M, el motivo es error en facturar, se duplico
El material esta en el CEDIS de Veracruz |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211622960 |
| Fecha de Compra | 2023-03-31 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | VER | ||
| Municipio | VERACRUZ | Colonia | FRACC. REFORMA |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CALLE NEGRETE # 818 | ||
| Referencias | Sucursal del distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.595113 | Longitud | 96.633643 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 0831249833 25 Abril | Orden Interna Refacción | 6005859194 27 Abril | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 0840341553 Abril | Falla Real | Material no solicitado | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831249833 | ENTREGADEV | 0840341553 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005859194 | Monto | |||||||||||||||||