| Contacto | Judith Carina Juarez Chavez | ||
| Celular | 6146024489 | Teléfono Fijo | 6141586010 |
| devolucioneschih@gafi.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. THHW-LS RoHS #8 VERDE PZA 100M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 399353 |
| Cantidad | 14 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2023-03-28 19:47:22 | Fecha Cierre | 2023-04-03 12:45:11 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:37 | Tiempo Solución | 5 16:55:12 |
| Agente Creador | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Hector Manuel Rodriguez Gutierrez |
| Se recibe correo de Carina Juarez solicitando la nota de credito del cliente GAFI FERRELECTRICO, S.A DE C.V. por el material 14 pz de C. THHW-LS RoHS #8 VERDE PZA 100M, el motivo es por que el cliente solo solicito 2 pz, fue error en capturar
El material esta en el CEDIS de IUSA |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211609794 |
| Fecha de Compra | 2023-03-17 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | Chihuahua | ||
| Municipio | Chihuahua | Colonia | Nombre de Dios |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | Av. De las industrias No. 6701A | ||
| Referencias | Sucursal IUSA | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 28.697167 | Longitud | 106.083814 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 831240589 31 mar | Orden Interna Refacción | 6005849959 31 mar | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 840340865 31 mar | Falla Real | Error en cantidad | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831240589 | ENTREGADEV | 0840340865 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005861233 | Monto | |||||||||||||||||