| Contacto | JOSE LUIS FIGUEROA CAL Y MAYOR | ||
| Celular | 9611711333 | Teléfono Fijo | 9616593179 |
| JLFIGUEROA@IUSA.COM.MX | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. THHW-LS RoHS #10 ROJO PZA 100M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 399330 |
| Cantidad | 25 pzs | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2023-03-18 07:07:44 | Fecha Cierre | 2023-04-12 15:58:46 |
| Tiempo Respuesta | 00:03:42 | Tiempo Solución | 25 08:47:20 |
| Agente Creador | Roberto Carlos Perez Alvarez | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Se recibe correo de vendedor JOSE LUIS FIGUEROA CAL Y MAYOR solicitando una nota de credito para el distribuidor MATERIALES DE CONSTRUCION DE LOS ALTOS SA DE CV con numero de cliente 32323, esto para la factura ZF 1607315 la cual se capturo el codigo del producto erróneamente. |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211607315 |
| Fecha de Compra | 2023-03-14 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | 0 |
| Estado | Chiapas | ||
| Municipio | Tuxtla Guti�rrez | Colonia | Tuxtla Guti�rrez Centro |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | 9A Norte Oriente No. 103 Int 10 2do Piso | ||
| Referencias | NO SE CUENTA CON REFERENCIAS | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 16.7410879 | Longitud | 93.2123084 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | Alfredo Trejo | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
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| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 831232860 22MAR | Orden Interna Refacción | 0980426455 11 ABRIL | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 0840341019 11 ABRIL | Falla Real | Canelacion de factura por error en codigo | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831232860 | ENTREGADEV | 0840341019 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980426455 | Monto | |||||||||||||||||