| Contacto | Deyanira Viterbo | ||
| Celular | 9721158569 | Teléfono Fijo | 9931813697 |
| ferreteriaenriquez.compras@gmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Llamada CASE |
| Material | A. THW-LSTHHW-LS #10 BLANCO PZA 500M | Tipo Producto | |
| División | COND. CONSTRUCCION | Código | 301102 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
| Fecha Creación | 2023-03-10 08:24:47 | Fecha Cierre | 2023-05-03 06:05:55 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:41 | Tiempo Solución | 53 21:36:27 |
| Agente Creador | Ana Julia Hernandez Morales | Agente Cerro | Estefani Jimenez Cruz |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ana Julia Hernandez Morales |
| Se comunica Vendedor Antonny mencionando que un cliente de el realizo un pedido de cable sin embargo se equivoco de SKU asi mismo el pedido ya se realizo y se encuentra facturado, usuario pide apoyo para poder realizar el cambio de acuerdo al SKU correspodiente
Productos solicitados que no requiere Alambre SKU 301102, 1 carrete de cada uno de 500m Productos correctos que requiere cable SKU 301161, 1 carrete de cada uno de 500m La direccion del perfil es la de envio asi como los datos de contacto es de la persona de tienda que dara el seguimiento |
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211579505 |
| Fecha de Compra | 2023-02-10 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | 0 |
| Estado | Oaxaca | ||
| Municipio | Mat�as Romero Avenda�o | Colonia | Mat�as Romero Avenda�o Centro |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | Hombres Ilustres #807 | ||
| Referencias | Cerca de una Farmacia del Ahorro, en la esquina hay un templo cristiano | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 16.87613384849085 | Longitud | 95.03446177029781 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Refacturacion | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error en facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | 831246445 19 ABRIL | Orden Interna Refacción | 6005856443 21 ABRIL | ||||||||||||||||
| Orden Interna | 840341448 21 ABRIL | Falla Real | Error en el codigo | ||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831246445 | ENTREGADEV | 0840341448 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005856443 | Monto | |||||||||||||||||
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2023-03-10 17:21:00
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-10 08:45:35
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-10 08:45:28
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-10 08:44:41
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-10 08:43:12
Ana Julia Hernandez Morales
2023-03-10 08:38:15